各部门、各单位:
为做好2025年度年终结账及财务决算工作,根据上级有关规定,结合学校实际,现将有关事宜通知如下:
一、时间安排
1.财务处定于2025年12月15日17:30关闭预约报销系统,进行年终结账,请务必于结账日前做好报销清理工作。
2.结账日后至12月31日产生的发票,将于2026年3月31日之前办理报销完毕。
3.开账时间暂定于2026年3月初,具体时间另行通知。
二、往来款项清理
1.各部门、各单位及个人要全面梳理相关来款信息,于结账日前办理款项认领及入账手续。
2.各类借款须于结账日前办理借款核销手续。个人借款明细表将发至借款人及所在单位负责人校内邮箱,请及时清理还款。
三、票据使用
1.已开发票尚未收到款项,请经办人于结账日前将款项催缴到位,并及时办理入账手续。
2.年终结账日后不再预借票据。如确有借票需求,应确保经费于12月31日前到达学校账户,并办理入账手续。
四、库存商品对账
涉及库存商品对账的单位,请于12月26日将库存商品盘点表交到财务处核算科8号窗口。
感谢您对学校财务工作的支持!
财务处
2025年12月1日